[08/27] 每日风险股提示(8/27)更新中
[align=center][b][color=#ff0000]大唐发电:净利润下降近八成[/color][/b][/align] 大唐发电(601991)今日发布的半年报显示,公司上半年完成营业收入176.52亿元,同比增长14.14%;营业利润5.51亿元,同比下降81.81%;实现归属于上市公司股东的净利润4.19亿元,同比下降77.40%,基本每股收益0.04元。公司表示,净利润出现大幅下降,主要是因为燃料成本大幅上升。
大唐发电主要经营以火力发电为主的发电业务,截至6月底,公司管理的装机容量为22896.7兆瓦。上半年完成发电量622.529亿千瓦,同比增长11.08%。根据半年报,公司上半年电力生产毛利率为15.73%,同比下降14.12%;热力生产毛利率为-127.10%,同比下降33.72%。公司表示,因燃料成本大幅上升导致经营成本大幅增加,公司报告期毛利率与上年度相比减少14.44%。其中,电力生产营业成本同比上升了32.73%,热力生产同比上升了79.93%。
面对严峻经营形势,公司表示,下半年将增收与节支并举,努力提高经营效益;确保公司所有火电机组脱硫装备率达到100%,投入率及脱硫效率达到95%;努力推进在火电、水电、风电、核电等电力项目及煤炭、煤化工、铁路等上下产业相关项目的拓展工作,为公司可持续发展提供保证。
[align=center][b][color=#ff0000]三联商:中期亏损4689.53万元[/color][/b][/align] 股权纠纷使得漩涡中的三联商(600898)深受其害,上半年公司亏损4689.53万元,在去年中期亏187.33万元的基础上继续恶化。今日公布的中报还显示,上半年实现营业收入8.2亿元,同比减少0.27%;实现营业利润-4591.26万元,同比减少3472.09%。
今年上半年的股权之争给三联商正常经营管理带来巨大冲击。管理层一度缺位,致使公司销售力和执行力出现弱化,公司声誉受到冲击,影响消费者购买意愿;经营资金一度未规律使用,导致商品结构出现问题;内部流程一度出现断裂,降低了市场反应速率。原材料上涨也导致商品进价提高,而商品售价因市场竞争加剧基本不变,最终导致公司毛利率显著降低,从去年同期5.47%下降到3.79%;管理费用、销售费用同比则出现大幅增长,使得公司最终陷入亏损,并预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损,且与上年同期相比变动幅度在100%以上。
中报还显示,上半年三联集团累计偿还公司现金35750万元,公司货币资金大幅增长,预付款大幅减少。公司表示,下半年将着力提高商品毛利率,压缩相关费用,力争实现赢利。
两大股东斗法的局面有望在近期终结。公司表示,已于8月14日收到济南市中院事裁定书,因债务纠纷被拍卖的三联集团持有的公司22765602股有限售条件的流通股将被过户到买受人北战圣投资有限公司名下;买受人北战圣自裁定书送达之日起三十日内到有关部门办理过户手续。权益变动完成后,北战圣将成为公司第二大股东。
[align=center][b][color=#ff0000]长城开发:前三季预降50%-65%[/color][/b][/align] 长城开发(000021)今日公布半年报,上半年净利润1.33亿元,同比减少71.36%;基本每股收益0.1513元;净资产收益率由上年同期的14.02%降至4.07%;经营活动产生的现金流量净额为9471.74万元,同比猛增690.37%。
公司表示,上半年利润构成与上年相比有较大变化,主要由于去年上半年出售原持有的中信证券股份产生大额投资收益,而本年同期无此项收益,致使营业收入、营业成本、三项期间费用占利润总额的比重都大幅上升,并预计前三季度累计净利润将比去年同期降低50%-65%。
半年报显示,主营业务计算机及相关设备制造营业收入71.67亿元,同比增加20.15%,毛利率为2.45%,比上年同期增加0.63个百分点,毛利率增长主要源于OEM产品毛利率大幅上升,自有产品毛利率也有一定上升。
[align=center][b][color=#ff0000]海油工程:成本上升导致业绩下降[/color][/b][/align] 成本的增加对海油工程(600583)上半年业绩产生了较大影响。公司今日公布的半年报显示,公司在报告期内实现营业收入32.97亿元,同比增长20.95%;实现净利润2.97亿元,扣除所得返还和率调整因素影响,净利润同比减少5.56%。基本每股收益0.16元。
海油工程表示,今年上半年,公司努力克服大型装备资源不足、海上恶劣天气及生产资料价格上涨等不利影响,在建的30个工程项目运行平稳,安全、质量、管理水平持续提升。不过,由于船舶外包费用、钢材费用和柴油燃料费等的增加,公司营业成本26.94亿元,同比增加4.83亿元,增长21.85%,增幅高于营业收入增幅0.9个百分点。
其中,船舶外包费用同比增加2.4亿元,增长53.9%,主要是报告期海上安装工作量增加,以及外部船舶资源涨价所致。钢材费用与上年同期相比增加超过1.38亿元,其中钢材价格上涨使成本增加超过7843万元,钢材用量增加使成本增加超过5945万元。柴油燃料费与上年同期相比增加了4749万元,其中柴油价格上涨使成本增加2136万元,作业船天增加使柴油消耗量增加导致成本增加2613万元。
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